
老師,我上個月往來帳一個單位的應收帳款金額掛少了,比如上個月應收帳款掛15000元,這個月對帳發(fā)現(xiàn)應付帳款應是16000元,實際應支付給供應商16000元,請問這差異的1000元,帳務上應怎么處理?
答: 你好同學,這1000元直接沖和營業(yè)外收支里就可以的同學。
這個月應付帳款是200元,減退回不良品給供應商50元,實際應付金額是150元,怎么做分錄??實際帳面金額比應付帳款金額少,怎么調(diào)整過來
答: 退回不良品 需要開紅字發(fā)票才可以,你這個做借庫存商品 -50 貸應付賬款 -50
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師如果供應商開了發(fā)票過來,我們掛了應付帳款,現(xiàn)在這個應付帳款不用付了,怎么沖這個應付帳款呢
答: 不用付的,計入營業(yè)外收入科目


一笑而過 追問
2020-12-09 18:17
何江何老師 解答
2020-12-09 18:19
一笑而過 追問
2020-12-09 18:23
何江何老師 解答
2020-12-09 18:24