
老師,您好。我們現(xiàn)在是小規(guī)模,季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)減免增值稅,每個(gè)月開(kāi)票金額不確定,是不是每個(gè)月計(jì)提增值稅,季末的時(shí)候看是否可以減免增值稅,如果減免增值稅就不計(jì)提附加稅,如果要繳納增值稅就計(jì)提附加稅?還是說(shuō)每個(gè)月根據(jù)增值稅的金額計(jì)提附加稅,后期如果減免增值稅,增值稅附加稅一并轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入?
答: 標(biāo)準(zhǔn)的處理,是到季末,根據(jù)銷(xiāo)售額,確定是否轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入的。
免增值稅,稅額是2495.61,附加稅要計(jì)提嗎?要交嗎?
答: 附加稅不交納的不用計(jì)提。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退,請(qǐng)問(wèn)附加稅計(jì)提的依據(jù)是按應(yīng)交增值稅額計(jì)提,還是要調(diào)增免退增值稅額按總的計(jì)提?
答: 你好,繳納的增值稅加上免抵稅款。









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