新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
老師好,請問贈送的商品 分錄怎么做啊 問
按視同銷售進行處理 答
老師,新的所得季報表里面,實際支付給職工的應付職 問
你看這些圖片哦,上面有 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答
外貿(mào)出口商貿(mào)企業(yè)。將貨物(需要出口的)運輸至港口 問
若無內(nèi)銷,不能進項抵扣 答

采購100萬,供應商開票開錯了,開成了96萬,讓我們按96萬結(jié)算,但是我們系統(tǒng)入的是100萬,該怎么做賬,具體的會計分錄
答: 你好,應當開具100萬的發(fā)票,對方錯誤的按96萬開具了發(fā)票,是這個意思嗎?
采購100萬,供應商開票開錯了,開成了96萬,讓我們按96萬結(jié)算,但是我們系統(tǒng)入的是100萬,該怎么做賬,具體的會計分錄
答: 你好 借:庫存商品 100 貸:銀行存款 96 營業(yè)外收入 4
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我公司是車輛銷售公司,客戶購買車輛時辦理按揭貸款 享受貸款公司貼息(貸款公司同時是我們的供應商) 例:車輛價100萬 貼息4萬 貸款公司付我司96萬 車輛實際成本80萬 結(jié)算成本80-4萬 要怎么做收入和成本的會計分錄呢
答: 收入100萬,成本80萬,貼息和96都是收入。

