
我公司是車輛銷售公司,客戶購買車輛時(shí)辦理按揭貸款 享受貸款公司貼息(貸款公司同時(shí)是我們的供應(yīng)商) 例:車輛價(jià)100萬 貼息4萬 貸款公司付我司96萬 車輛實(shí)際成本80萬 結(jié)算成本80-4萬 要怎么做收入和成本的會計(jì)分錄呢
答: 收入100萬,成本80萬,貼息和96都是收入。
1,就是10月份供應(yīng)商未對賬,但是這個(gè)貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對賬開票了,這個(gè)會計(jì)分錄我要什么寫,然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,并結(jié)賬呢
答: 借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)然后結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
采購100萬,供應(yīng)商開票開錯(cuò)了,開成了96萬,讓我們按96萬結(jié)算,但是我們系統(tǒng)入的是100萬,該怎么做賬,具體的會計(jì)分錄
答: 你好,應(yīng)當(dāng)開具100萬的發(fā)票,對方錯(cuò)誤的按96萬開具了發(fā)票,是這個(gè)意思嗎?


Amy 追問
2019-06-21 17:33
季老師 解答
2019-06-21 17:45