
7月初建賬時期末余額是5200,里面有一部分已經(jīng)記過成本,給供應商應付。但是有一部門沒有記成本,現(xiàn)在7月進出商品,庫存的商品,該怎么做分錄呢。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,購進的商品付給供應商的商品前錢已經(jīng)計入成本了,
答: 你好!是哪個科目余額5200?
我們是做服裝的,零售價格是供應商定的,毛利43%,但也有搞特價的,也就是跌價賣的,次月供應商會補差價給我們,這個分錄怎么做呀?我們月底是按53%結(jié)轉(zhuǎn)成本的
答: 你好,零售價格是你的購買價格還是銷售價格?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,客戶退我,我退供應商。具體分錄如何做?
答: 你好 銷售退貨 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;銀行存款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 退回給供應商 借;銀行存款等科目,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)


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