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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2022-04-02 15:31

你好,把之前做錯的分錄沖銷就是了

標致的耳機 追問

2022-04-02 15:33

憑證是借管理費用45    
               個稅45      

標致的耳機 追問

2022-04-02 15:33

反正很亂

標致的耳機 追問

2022-04-02 15:33

我怎么沖掉這兩筆

標致的耳機 追問

2022-04-02 15:34

還是去年的

鄒老師 解答

2022-04-02 15:37

請看你的描述,只有一筆分錄,怎么后面又說是兩筆呢 

標致的耳機 追問

2022-04-02 15:42

計提個稅到管理費用了,然后個稅還在借方

鄒老師 解答

2022-04-02 15:48

你好,計提個稅到管理費用了,根據(jù)你這個描述,個人所得稅應(yīng)當在貸方才是啊 

標致的耳機 追問

2022-04-02 20:00

應(yīng)該是這樣,但是確到借方了,我無語了

鄒老師 解答

2022-04-02 20:00

你好,計提個稅到管理費用了,根據(jù)你這個描述,個人所得稅應(yīng)當在貸方才是啊 
(是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)
能提供一下你所做的計提分錄嗎

標致的耳機 追問

2022-04-02 22:46

計提11月份工資   借  管理費用   工                                      資27980                                            應(yīng)交 個稅  20
             貸    應(yīng)付職工工資   27000 
                     公會經(jīng)費    1000   

       

標致的耳機 追問

2022-04-02 22:47

實際上這個分錄是錯的

標致的耳機 追問

2022-04-02 22:52

工資假設(shè)是26960元,把公會經(jīng)費的1000元和個稅的20元都計提到管理費用工資里了,加起來是27980元,這個賬不知道咋平上的

鄒老師 解答

2022-04-03 09:32

你好,把你錯誤的分錄全部紅沖。正確的這樣處理
計提工資,借:管理費用等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
計提個人所得稅,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:應(yīng)交稅費——個人所得稅
計提工會經(jīng)費,借:管理費用,貸:應(yīng)付職工薪酬—工會經(jīng)費
發(fā)放工資,借:應(yīng)付職工薪酬—工資,貸:銀行存款等科目 

標致的耳機 追問

2022-04-03 12:53

正常來講,個稅不需要計提的,如果是本年的,我肯定就直接沖紅掉了,可這個是去年的

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你好,把之前做錯的分錄沖銷就是了
2022-04-02 15:31:33
這個應(yīng)付賬款可以是貸方余額 ,這個未分配利潤不需要調(diào)借方,你接著之前做就可以,
2020-10-20 14:54:16
應(yīng)付賬款本身是貸方余額,你是什么原因,要調(diào)整到地方的應(yīng)付賬款通常是不會有借方余額。利潤分配,它本身在貸方就表示是盈利,在借方就表示虧損,不是說你要去調(diào)整。
2020-10-20 16:05:47
你好,應(yīng)該沒有余額,但是現(xiàn)在有借方余額,是這個意思嗎?金額大嗎?
2022-10-17 12:01:03
您好,同學(xué),應(yīng)收賬款借方余額是負數(shù)嗎?那就得調(diào)整到預(yù)收賬款呢
2023-05-19 08:51:26
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