假如上個(gè)月有留底稅額5萬,這個(gè)月銷項(xiàng)15萬,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出2萬,進(jìn)項(xiàng)稅額4萬,怎么做分錄呢?老師,應(yīng)交稅費(fèi)的二級三級科目分不清,也不懂啥意思
不安的黑貓
于2022-04-02 09:58 發(fā)布 ??542次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-02 10:05
先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)=15-5-(4-2)=8
如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
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同學(xué)你好,收到退稅的分錄是 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),沒有借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022-05-09 21:20:52

先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng)=15-5-(4-2)=8
如果小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 8
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 8
2022-04-02 10:05:24

你好,期末有留抵就不用做的,要交稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅
2018-03-14 19:03:05

你不用繳納增值稅,你可以不用結(jié)轉(zhuǎn)這一筆 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-10-12 11:22:17

你好,應(yīng)該是在借方有余額才對。
2022-10-12 10:33:21
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