
請問,去年多計提了費用,今年用以前年度損益調整做了調整,那這部分費用該怎么做企業(yè)所得稅調整呢?是不是需要繳納滯納金?
答: 你好,納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額需要調增的,如果調增之后有盈利的,你需要補稅,補稅需要交納滯納金的。
老師,去年成立的公司,費用沒有入賬,今年通過以前年度損益調整做到今年,這筆費用可以在今年減掉之后算企業(yè)所得稅嗎?稅務去年是企業(yè)所得稅是0申報的,今年報表怎么改
答: 你好。可以的,學員。你直接在今年匯算清繳更改今年的即可,
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)所得稅12月忘了計提,那我是不是在繳稅時做到以前年度損益調整里?
答: 你好 是的 你需要走這個科目補計提的


西瓜 追問
2022-04-01 17:59
郭老師 解答
2022-04-01 18:01
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2022-04-01 18:03
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2022-04-01 18:04
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2022-04-01 18:08
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西瓜 追問
2022-04-01 18:15
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2022-04-01 18:19