
老師 請問發(fā)現(xiàn)在去年做的固定資產(chǎn)以前年度損益的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤 今年那現(xiàn)在還可以結(jié)轉(zhuǎn)嗎
答: 同學(xué)你好 對的 可以結(jié)轉(zhuǎn)
老師您好:我們2019.1-2019.9月份是老賬 2019.10開始是新賬 老賬(2019.1-2019.9月)的數(shù)據(jù)沒弄到新賬上來 (不和之前的有牽扯了)新賬上盤點的固定資產(chǎn)設(shè)備及其原材料等等 現(xiàn)金 銀行 直接借這些 貸:實收資本 記賬的 因為2019.10月份后分老板了 之前一個老板 2019.10月份后有新老板入股 所以把 如果關(guān)于到老賬上的應(yīng)收應(yīng)付我都是沖 新老賬來回沖想著最后老賬上的數(shù)沖完開始新賬沖實收資本 正常來說實收資本數(shù)(需要沖完才能得到真實數(shù)據(jù))那么我2019.10-2019.12月份這幾個月基本上沒有利潤 但是報表出來了未分配利潤300多萬呢不明白咋回事呢 是不是因為我沖賬的時候因為其實和老賬的數(shù)可以平了的 但是因為兩套賬借貸不能沖 我用了個以前年度損益導(dǎo)致的
答: 我老賬就不管了:老賬上其他應(yīng)付款-新賬 3295708.22 新賬上其他應(yīng)付款-老賬 3295708.22 我想用一個科目沖了 知道用啥
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師:您好,補計提18年1月的 個人生產(chǎn)經(jīng)營所得的分錄怎么做呢?是不是借 所得稅費200 貸以前年度損益 200 借 以前年度損益200貸 利潤分配 -未分配利潤 200
答: 不會啊……可以寫出來嘛
老師,這道題結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配–未分配利潤中,以前年度損益不應(yīng)該轉(zhuǎn)到科目貸方去嗎?原先余額是在借方,結(jié)轉(zhuǎn)不是相反方向嗎?謝謝
以前年度損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)未分配利潤里還是結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)付利潤里,有什么區(qū)別?

