
公司到了很多家單位的材料,都沒(méi)到發(fā)票,有些款已經(jīng)預(yù)付,一部分未支付貨款,但是很多材料車間已經(jīng)領(lǐng)用,是需要把所有收到材料的單位都暫估入賬還是部分部分暫估入賬呢
答: 所有的暫估吧
想問(wèn)一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會(huì)計(jì)說(shuō)要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請(qǐng)問(wèn)怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負(fù)數(shù)就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,為什么原材料驗(yàn)收入庫(kù)而貨款尚未支付的情況下要先暫估入賬,一般不都是知道價(jià)格先說(shuō)好價(jià)格才去買的嗎
答: 你好,暫估入庫(kù)是發(fā)票沒(méi)有收到的情況下做暫估入庫(kù)存。

