
想問一下,8月份做的材料暫估入賬,9月拿到發(fā)票了,會計說要寫一張單沖掉之前的暫估入賬,請問怎么寫?
答: 你好 你8月怎么做賬的 9月就做8月同樣分錄 金額負數(shù)就行了
老師,材料暫估入賬,為什么要下月沖回?而不是收到發(fā)票再沖回?如果8月收到材料,暫估入賬了,10月才收到發(fā)票,9月沖回還是10月再沖回?
答: 你好,實務(wù)中,不跨年,收到發(fā)票沖回也可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師。暫估原材料分錄:借:原材料-暫估 貸:應(yīng)付賬款-暫估,原材料發(fā)票到了怎么入賬
答: 你好!原分錄紅字沖回在做正確的

