
老師好,請問一下我們一般納稅人又注冊了一個小規(guī)模公司,目前小規(guī)模沒有業(yè)務(wù),就有一筆500塊刻章費(fèi)用,分錄這樣寫對嗎?借:庫存現(xiàn)金500,貸:其他應(yīng)付款500.然后借:管理費(fèi)用開辦費(fèi)500,貸庫存現(xiàn)金,可以嗎?這個500塊刻章是一般納稅人出的資金。還是有收入在做這比刻章業(yè)務(wù)呢?
答: 你好,刻章業(yè)務(wù)是為小規(guī)模企業(yè)刻章,其他公司代付的款項(xiàng)。你可以按照你的分錄做,也可以直接做 借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 發(fā)生支出業(yè)務(wù)就要做,不用等有收入
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款然后是2019年付款的,借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金現(xiàn)在呢,他們開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)過來(實(shí)際付15000元,負(fù)數(shù)金額5000元),現(xiàn)在我做調(diào)整分錄的話,應(yīng)該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費(fèi)用-5000 貸 其他應(yīng)付款 -5000
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問我們辦公室裝修款,是分期給對方付款的,需要在完工時先掛其他應(yīng)付款嗎?還是當(dāng)月付款直接借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金?
答: 你好!是計(jì)入應(yīng)付賬款才對。而不是其他應(yīng)付款。


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2022-03-29 12:10
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2022-03-29 12:13
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2022-03-29 15:18