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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-27 08:42

同學(xué),你好
內(nèi)賬不做銷項(xiàng)稅的,這部分入成本或者費(fèi)用

芳芳 追問

2022-03-27 08:53

那我把外賬交的增值稅,直接借:管理費(fèi)用-稅金  貸:銀行存款,或者借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款,我們是制造業(yè)

芳芳 追問

2022-03-27 08:56

開銷售發(fā)票,我是借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貨:應(yīng)交稅金  -銷項(xiàng)稅

芳芳 追問

2022-03-27 09:01

我們公司幫別的公司開票,別人給我公司稅金錢,收到這個(gè)稅金應(yīng)怎么入賬。

小菲老師 解答

2022-03-27 09:07

同學(xué),你好
內(nèi)賬的話,收的稅金做到收入

芳芳 追問

2022-03-27 09:22

做到其他業(yè)務(wù)收入嗎

小菲老師 解答

2022-03-27 09:25

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:28

你說的不做銷項(xiàng)是,如開銷售票  金額99009.9元,增值稅990.1 ,價(jià)稅合計(jì)10萬,借:應(yīng)收賬款10萬 貨:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10萬
把增值稅也做到收入里面去,是這個(gè)意思嗎?

小菲老師 解答

2022-03-27 09:31

同學(xué),你好
嗯嗯,是的

芳芳 追問

2022-03-27 09:32

我把外賬交的增值稅,借:管理費(fèi)用-稅金 可以不,我們是制造業(yè),是生產(chǎn)成本,我之前把幫別人開票收到的稅金也管理費(fèi)用-稅金的貸方了,
老師,還有我們找供應(yīng)商多開票,我們付稅金給供應(yīng)商,這個(gè)怎么做賬

小菲老師 解答

2022-03-27 10:08

同學(xué),你好
可以的
付出去的稅金,計(jì)入成本

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增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-留底稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以
2019-03-18 12:16:33
你好,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2017-02-06 16:08:41
同學(xué),你好 你看一下,這是完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)項(xiàng)稅額與銷項(xiàng)稅額的差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 17:09:01
月末形成留抵稅額,仍然不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。
2018-07-09 10:52:17
您好 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-02-20 17:17:43
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