
老師,有辦公費的發(fā)票,沒有庫存現(xiàn)金,都是法人墊付的錢,哪能否直接記管理費用-辦公費貸記 其他應付款-法人墊付款?
答: 你好,沒問題,會計分錄可以這么做。
請教老師,公司員工聚餐分錄,借管理費用―福利費 貸庫存現(xiàn)金(或其他應付款)這樣處理對不對
答: 你好, 分錄 借:管理費用——福利費 貸:應付職工薪酬——福利費 借:應付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或其他應付款) 需要通過應付職工薪酬核算
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們租了一輛車,租期8個月,從11月開始,每月1000元,發(fā)票全部收到8000元,分錄這樣寫對嗎:借:管理費用-租賃費 1000,待攤費用 7000 貸:庫存現(xiàn)金 1000,其他應付款7000
答: 你好, 借:長期待攤費用8000 貸:銀行存款8000 借:管理費用-租賃費1000 貸:長期待攤費用1000









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清香 追問
2017-04-06 11:46
清香 追問
2017-04-06 11:50
鄒老師 解答
2017-04-06 11:09
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