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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2022-03-25 16:12

同學你好,如果很確定是購買禮品是發(fā)放給職工,專票不能抵扣
會計分錄:
借:庫存商品
貸:銀行存款或者現(xiàn)金
發(fā)放給員工的會計分錄:
借:管理費用
貸:應付職工福利-非貨幣福利
借:應付職工福利-非貨幣福利
貸:庫存商品

啊哈~ 追問

2022-03-25 16:18

那如果是按以現(xiàn)金作為福利呢,會計分錄應該怎么寫

黎老師 解答

2022-03-25 16:27

同學你好,上面會計分錄打錯字了,應付職工福利改成應付職工薪酬
會計分錄
借:管理費用
貸:應付職工薪酬-職工福利
借:應付職工薪酬-職工福利
貸:銀行或者現(xiàn)金

啊哈~ 追問

2022-03-26 09:20

不會用到庫存商品是嗎

黎老師 解答

2022-03-26 11:03

同學你好,你用現(xiàn)金發(fā)福利?不用庫存商品這個科目。

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同學你好,如果很確定是購買禮品是發(fā)放給職工,專票不能抵扣 會計分錄: 借:庫存商品 貸:銀行存款或者現(xiàn)金 發(fā)放給員工的會計分錄: 借:管理費用 貸:應付職工福利-非貨幣福利 借:應付職工福利-非貨幣福利 貸:庫存商品
2022-03-25 16:12:22
借 庫存商品等 應交稅費 貸銀行存款等
2020-01-09 18:15:45
這個不能抵扣,需要做福利費下面核算,借管理費用福利費 貸應付職工薪酬,福利費,借應付職工薪酬 福利費,貸銀行
2020-02-23 11:43:13
你好 借管理費用-汽車租賃費貸銀行存款 按租期來做費用
2020-03-27 14:56:12
借固定資產(chǎn) 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款
2015-10-13 13:46:23
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