
單位本月開(kāi)具一份負(fù)數(shù)發(fā)票 會(huì)計(jì)分錄 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)收賬款-X單位 這樣做對(duì)嗎 可是科目匯總表的時(shí)候 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的借方貸方金額不一致 是否還是直接把這發(fā)票做成紅字分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)(銷(xiāo)項(xiàng)) 紅字
答: 你好,可以的 可以是相反分錄金額正數(shù),或相同分錄,金額負(fù)數(shù)的
以前的老會(huì)計(jì)用的是經(jīng)營(yíng)收入這個(gè)會(huì)計(jì)科目,并縣應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅也計(jì)入了經(jīng)營(yíng)收入,現(xiàn)在我進(jìn)行錯(cuò)賬更正,就成了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,現(xiàn)在科目匯總表中的經(jīng)營(yíng)收入是-3502,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是3841.02,但主營(yíng)業(yè)務(wù)收入都被結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了,現(xiàn)在這兩個(gè)科目月末有余額,要怎么處理呢?本來(lái)應(yīng)該是要沒(méi)有余額的
答: 你好,把經(jīng)營(yíng)收入調(diào)整到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi) 借;經(jīng)營(yíng)收入 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 調(diào)整之后,收入類(lèi)應(yīng)當(dāng)是沒(méi)有余額的才對(duì)啊
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小企業(yè)增值稅減免了會(huì)計(jì)科目這樣分錄可以嗎?借:現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸營(yíng)業(yè)外收入還是分兩步借:現(xiàn)金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)到季末調(diào)整,借應(yīng)交稅費(fèi),貸營(yíng)業(yè)外收入
答: 你好,分錄是這樣處理 借;應(yīng)收賬款 等科目 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸;營(yíng)業(yè)外收入

