以前的老會計用的是經營收入這個會計科目,并縣應交稅費-應交增值稅也計入了經營收入,現(xiàn)在我進行錯賬更正,就成了主營業(yè)務收入和應交稅費應交增值稅,現(xiàn)在科目匯總表中的經營收入是-3502,主營業(yè)務收入是3841.02,但主營業(yè)務收入都被結轉到本年利潤了,現(xiàn)在這兩個科目月末有余額,要怎么處理呢?本來應該是要沒有余額的
天之痕
于2016-11-12 10:41 發(fā)布 ??1331次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-11-12 10:50
我也是像你這樣更正的,我是一筆的沖銷,然后,再重新做的分錄,因為之前的老會計有個經營收入算錯了,就是多算了,還有就是本來應該計入應交稅費-應交增值稅的數(shù),老會計全部計到經營收入了,所以才會這樣,例如:之前老會計做的:借:銀行存款 11070 貸:其他應付款 10168 經營收入 902,我更正后的分錄是:借:銀行存款 11070 貸:其他應付款 10350 主營業(yè)務收入 699.03 應交稅費-應交增值稅 20.97,
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你好,同學
老師看了分錄,如果不用交稅,轉到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56

你好,把經營收入調整到主營業(yè)務收入,應交稅費
借;經營收入 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅
調整之后,收入類應當是沒有余額的才對啊
2016-11-12 10:44:21

你好,借 庫存現(xiàn)金 貸 主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅
2019-07-06 16:41:22

沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09

可以自己新增一個,增值稅減免
2015-10-08 10:33:30
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