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刻苦的眼神
于2022-03-24 16:10 發(fā)布 ??1144次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2022-03-24 17:12
同學你好對的這個不退稅視同內銷就不申報
刻苦的眼神 追問
2022-03-24 17:33
好的,需要申報免稅嗎?
樸老師 解答
2022-03-24 17:44
免稅的話也要報的
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如果先報增值稅,還是需要繳費,出口產品征稅率與退稅率沒有差,是可以不用申報退稅的這塊是嗎,外銷 所產生的進項不足抵內銷,是可以不申報免抵退是嗎?
答: 同學你好 對的 這個不退稅視同內銷就不申報
老師,請問有外銷和內銷,增值稅怎么結轉呢,有免抵退稅
答: 你好,正常結轉增值稅。外銷沒有銷項稅的 可以參考以下分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
出口增值稅稅負率(4%)=內銷銷項+免抵退銷售額*征稅率-(進項稅額-進項稅額轉出)/(免抵退銷售額+內銷銷售額)*100%,這樣對嗎,
答: 對的
我們公司2020年有8單出口退稅資料不齊全,可以做內銷不做免抵退稅嗎?有點不明白,不做退稅,轉內銷要不要交稅呢,還是免稅
討論
生產企業(yè)自營出口增值稅稅負率=(內銷銷項+免抵退銷售額*征收率-進項稅額)/(免抵退銷售額+內銷銷售額),這里的“進項稅額”包括哪些項目
出口企業(yè)增值稅稅負率中年度免抵退稅銷售額是內銷銷售額還是退稅部分的銷售額
已經做了出口免抵退稅,后來發(fā)現(xiàn)其中一部分是內銷,怎么處理呢
免抵退0退稅率,出口轉內銷的賬務處理
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 464074 個
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刻苦的眼神 追問
2022-03-24 17:33
樸老師 解答
2022-03-24 17:44