我現(xiàn)在做匯算清繳 發(fā)現(xiàn)去年的附加稅忘記計提了,付款的時候也直接沖減了應(yīng)交稅費附加稅科目,今年做憑證調(diào)整了,我在匯算清繳的表里直接補上這筆漏計提的附加稅,順便把年度財務(wù)報表也做了修改一起報送,年度財務(wù)報表和第四季度的報表有一點差異這個有稅務(wù)風(fēng)險么
嘻嘻
于2022-03-23 14:10 發(fā)布 ??1652次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
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你好 ;? 那你就補做計提即可 。走以前年度損益調(diào)整 ;? 你這個是21年的;到時按 補計提后的金額來 做21年年報就行了。? ?
2022-03-23 14:10:43

你好,需要確定哪個 是正確的,就根據(jù)哪個做的
2019-05-15 09:24:32

1,首先,會計和稅法存在口徑差異
2,你需要取判斷你這里差異是什么原因?qū)е?3,如果是口徑差異導(dǎo)致不用更改
4,如果是差錯導(dǎo)致就需要根據(jù)差錯原因去更改
2022-05-20 18:16:28

你年財務(wù)報表還是按照去年第四季度的財務(wù)報表來填寫,也就是按照調(diào)整之前的數(shù)據(jù)來
你這些調(diào)整的業(yè)務(wù)具體的是什么的?
比如稅金及附加,你少計提了附加稅的
借稅金及附加
貸、應(yīng)交稅費30910.78-28998.38
這個金額在納稅調(diào)整明細表扣除項目,其他30欄填寫稅收金額
2022-05-23 14:25:25

你好,補充計提分錄,要不你的稅費明細都是借方余額。
2019-05-24 10:13:15
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