我們代客戶付了一筆運(yùn)費(fèi),但是貨運(yùn)公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨(dú)開運(yùn)費(fèi) 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報(bào)免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計(jì)提增值稅:銷項(xiàng)301805.69-進(jìn)項(xiàng)91225.06-項(xiàng)目地預(yù) 問
不對, 第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,這個(gè)分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個(gè)改成 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅53091.11 第三個(gè)留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費(fèi)150萬元?16. 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報(bào)銷的產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)和拍照計(jì)入什 問
你好,這個(gè)計(jì)入銷售費(fèi)用服務(wù)費(fèi)就可以了。 答

老師,19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損,退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對,不能做在20年,要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)?20年分錄借:應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸:以前年度損益調(diào)整 900 借:以前年度損益調(diào)整 900 貸:利潤分配--未分配利潤 900 現(xiàn)在怎么處理
答: 同學(xué)你好 你這個(gè)分錄已經(jīng)做完了不是嗎
老師,19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損,退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對,不能做在20年,要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)?20年分錄借:應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸:以前年度損益調(diào)整 900 借:以前年度損益調(diào)整 900 貸:利潤分配--未分配利潤 900
答: 你這個(gè)處理,相當(dāng)于就是調(diào)整在19年啊啊
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,19年預(yù)交所得稅900元 20年匯算時(shí)候彌補(bǔ)虧損,退稅900元 我把900元處理在20年 現(xiàn)在稅局打電話說沒有處理對,不能做在20年,要處理在19年 請問老師現(xiàn)在要怎么處理這筆賬務(wù)?20年分錄借:應(yīng)交稅金------應(yīng)交所得稅 900 貸:以前年度損益調(diào)整 900 借:以前年度損益調(diào)整 900 貸:利潤分配--未分配利潤 900
答: 同學(xué)你好 你做這個(gè)20年的就可以
老師,這A選項(xiàng),補(bǔ)記上年度少計(jì)的,分錄不是借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整
老師,收到退之前的所得稅借:銀行存款,貸:以前年度損益調(diào)整,是嗎?還通過應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅核算嗎?
借: 以前年度損益調(diào)整 5772.5元 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 5772.5元這個(gè)分錄的原始憑證是什么
老師您好,資料四為什么不在做一部分借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅24貸:以前年度損益調(diào)整24










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