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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2022-03-23 09:46

你好
付款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 

v7喜 追問

2022-03-23 10:22

預(yù)付賬款不是房子原值哦!怎么沖回預(yù)付呢!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:28

你好
付款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款
取得發(fā)票的時候,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款 
不敢預(yù)付賬款是不是與房產(chǎn)原值相等,都是這樣處理啊 

v7喜 追問

2022-03-23 10:29

那算完原值應(yīng)該怎么處理呢!這個不需要折舊的嗎?

鄒老師 解答

2022-03-23 10:32

你好,算完原值,這個是什么意思
計(jì)入固定資產(chǎn)核算,需要計(jì)提折舊的 

v7喜 追問

2022-03-23 10:33

之前會計(jì)記的賬記入帳里面的固定資產(chǎn)!全部是按照原職入帳的!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:35

你好,后面正常計(jì)提折舊就是了啊

v7喜 追問

2022-03-23 10:41

折舊按照房產(chǎn)原值折舊是吧!做賬按照發(fā)票入賬!

鄒老師 解答

2022-03-23 10:43

你好,是的,是這樣的

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你好 付款的時候,借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 取得發(fā)票的時候,借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
2022-03-23 09:46:31
你好,可以每個月計(jì)提房租發(fā)生制計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用
2019-06-19 11:20:10
您好!借:庫存商品-暫估 貸應(yīng)付賬款-暫估 銷售的時候借現(xiàn)金等 代主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品-暫估 收到發(fā)票后先紅字沖減上面的暫估成本分錄,然后做正確的。
2016-12-21 21:09:07
支付的時候,借,預(yù)付賬款~房租,貸,銀行存款 每月攤銷房租,借,管理費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款~房租 收到發(fā)票放在攤銷房租憑證后面就可以
2019-06-25 08:56:43
你好,支付未取得發(fā)票計(jì)入 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2019-06-21 09:12:39
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