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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-23 15:16

您好
借:其他應付款
貸:銀行存款

木木 追問

2019-05-23 15:25

收到發(fā)票后呢

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:27

借:管理費用等
貸:其他應付款

木木 追問

2019-05-23 15:35

那上個月月底,應還有一筆計提房租,這個怎么做分錄呢

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:37

您計提了房租 現(xiàn)在收到了發(fā)票?
請問計提時候分錄怎么寫的

木木 追問

2019-05-23 15:42

上個月計提  借:管理費用
                    貸:其他應付款

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:44

那您現(xiàn)在是收到發(fā)票了么

木木 追問

2019-05-23 15:44

我覺得 支付時 借:預付賬款 貸:銀行存款
     收到發(fā)票時:借:管理費用  貸:預收賬款可以嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:46

這樣賬務處理也可以的

木木 追問

2019-05-23 15:47

還沒有收到發(fā)票

木木 追問

2019-05-23 15:49

我這樣做分錄的話,不是還有個應付賬款沒有沖銷嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 15:52

您收到發(fā)票的時候不是沖減了么

木木 追問

2019-05-23 16:04

上個月計提  借:管理費用
                    貸:其他應付款
是這樣做的,應付賬款不久沒沖銷嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 16:09

那您付款的時候
借:其他應付款
貸:銀行存款 
把這個科目余額做平了 然后后面發(fā)生的根據(jù)您的來寫啊

木木 追問

2019-05-23 16:16

計提:借 :管理費用
           貸:其他應付款
支付:    借:其他應付款
            貸:銀行存款
收到票: 借:管理費用
               貸:預付賬款

這樣嗎?也不對吧,那不就有個預付賬款沒沖銷嗎

bamboo老師 解答

2019-05-23 16:20

計提:
借 :管理費用
貸:其他應付款——暫估應付賬款
支付: 
借:其他應付款
貸:銀行存款
收到票:
借:其他應付款——暫估應付賬款
貸:其他應付款
然后您再開始計提的時候做預付賬款

木木 追問

2019-05-23 16:31

老師,我還是不明白你說的這樣
可以給個比較完整的的處理嗎?

bamboo老師 解答

2019-05-23 16:36

我上面就是按完整的分錄給您寫的啊 
計提:
借 :管理費用
貸:其他應付款——暫估應付賬款

支付: 
借:其他應付款
貸:銀行存款

收到票:
借:其他應付款——暫估應付賬款
貸:其他應付款

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相關問題討論
你好 先計入預付賬款 借 預付賬款 貸 銀行存款 1月份 借 固定資產(chǎn) 應交稅費 貸 預付賬款
2020-01-05 10:34:51
您好 借:其他應付款 貸:銀行存款
2019-05-23 15:16:13
你好 是需要取得發(fā)票
2021-04-25 11:20:54
計入長期應付款就可以了。借固定資產(chǎn)64貸銀行34   長期應付款30 如果可以抵扣進項自己加在借方
2019-08-12 15:07:48
您好,暫時沒有取得發(fā)票,您可以先掛其他應收款——某某
2019-05-15 15:41:48
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