
增值稅發(fā)票銷項(xiàng)稅額已開(kāi),進(jìn)項(xiàng)稅額發(fā)票當(dāng)月未認(rèn)證,怎么辦
答: 只有交納稅款,等下個(gè)月認(rèn)證再抵扣。
這個(gè)月認(rèn)證了5張銷項(xiàng)發(fā)票,稅額65448.99。為什么在增值稅報(bào)表的時(shí)候他自動(dòng)出來(lái)的數(shù)字130897呢?為什么會(huì)不同?
答: 您好,第二張表,您把進(jìn)項(xiàng)填寫到銷項(xiàng)了吧。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到固定資產(chǎn)增值稅專用發(fā)票,只入賬不認(rèn)證,分錄:借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,發(fā)票認(rèn)證但還是留抵(因?yàn)槠髽I(yè)未結(jié)束籌建期未開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票),借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額。這樣的分錄對(duì)嗎?
答: 你好,你的分錄正確。
增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額以前有認(rèn)證留抵,上月又開(kāi)了銷項(xiàng)發(fā)票,同時(shí)也有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,這怎么寫分錄?
本月底去認(rèn)證發(fā)票,然后把下個(gè)月的發(fā)票也認(rèn)證了,那可以用于當(dāng)月抵扣增值稅銷項(xiàng)稅額嗎?
機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票的增值稅稅額已認(rèn)證,入應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證,但是已經(jīng)銷售出去,如何處理進(jìn)項(xiàng)稅額

