增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額以前有認(rèn)證留抵,上月又開了銷項(xiàng)發(fā)票,同時也有進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證,這怎么寫分錄?
春暖花開
于2021-10-11 15:11 發(fā)布 ??1348次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2021-10-11 15:19
你正常的做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了
相關(guān)問題討論

你好 你們有購銷合同嗎 你們合同是否有金額
2020-05-04 14:00:21

同學(xué)你好
你這個分錄不對
分錄應(yīng)該是
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2024-03-13 10:46:16

您好
稅款通過應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額來處理
當(dāng)下期認(rèn)證抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-01 16:12:33

您好
增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
2019-05-21 15:18:54

你正常的做進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的業(yè)務(wù)分錄就是了啊。期末如果是不交稅產(chǎn)生留抵,那么不通過,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)就是了
2021-10-11 15:19:20
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