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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-21 22:35

反記賬補(bǔ)做一筆借:營業(yè)費(fèi)用(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)就是了啊

不會太晚 追問

2022-03-21 22:42

老師您好,反記賬是什么意思?比如用友怎么操作?然后為什么又要做一筆借營業(yè)費(fèi)用(紅字),貸應(yīng)付賬款(紅字)

家權(quán)老師 解答

2022-03-21 23:24

你不是是結(jié)賬了啊,反結(jié)賬,再反記賬到上月更正就是啊,

不會太晚 追問

2022-03-21 23:28

就是結(jié)賬了,而且還跨年了,這個能反過賬的嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-03-21 23:32

還沒匯算清繳的報表都是臨時的報表啊,,匯算的報表才是正式的年報

不會太晚 追問

2022-03-21 23:35

哦哦,那老師就是可以反過賬去年的,直接把這筆紅字刪掉是嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-03-21 23:36

是的,然后重新報送報表就是了哈

不會太晚 追問

2022-03-21 23:38

報送報表去哪里?會很麻煩嗎?還有其他的方法嗎?

家權(quán)老師 解答

2022-03-22 08:10

要不你就什么都不管,只是匯算清繳的時候把多記的費(fèi)用做納稅調(diào)減

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同學(xué),你好!是發(fā)票來了忘記沖銷還是怎么的呢?
2022-03-21 23:00:31
你好,同學(xué),你看如果原來預(yù)提的費(fèi)用少提,補(bǔ)提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了
2022-03-21 22:25:41
你好 借應(yīng)付帳款借營業(yè)費(fèi)用負(fù)數(shù) 然后做發(fā)票的
2022-03-21 21:46:41
同學(xué)你好 是什么會計(jì)準(zhǔn)則
2023-05-12 09:01:00
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