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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-21 21:46

你好
借應付帳款借營業(yè)費用負數(shù)
然后做發(fā)票的

不會太晚 追問

2022-03-21 21:57

老師您好,可能是我表述的不夠清楚,是沖銷預提費用借:營業(yè)費用沖(紅字)  貸(紅字),現(xiàn)在變成多付錢了,已經(jīng)結(jié)賬了,該怎么做?

郭老師 解答

2022-03-21 21:57

借應付
借營業(yè)費用負數(shù)

不會太晚 追問

2022-03-21 22:02

老師這算錯賬更正吧?那摘要要怎么寫:寫更正沖銷預提費用,這樣可以嗎?

郭老師 解答

2022-03-21 22:03

可以的
可以這么做的

不會太晚 追問

2022-03-21 22:03

好的,謝謝老師

不會太晚 追問

2022-03-21 22:04

太感謝了

郭老師 解答

2022-03-21 22:04

不用客氣,工作愉快。

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相關問題討論
反記賬補做一筆借:營業(yè)費用(紅字)貸:應付賬款(紅字)就是了啊
2022-03-21 22:35:16
同學,你好!是發(fā)票來了忘記沖銷還是怎么的呢?
2022-03-21 23:00:31
你好,同學,你看如果原來預提的費用少提,補提,如果多提,你再紅沖,再做正確的就可以了
2022-03-21 22:25:41
你好 借應付帳款借營業(yè)費用負數(shù) 然后做發(fā)票的
2022-03-21 21:46:41
同學你好 是什么會計準則
2023-05-12 09:01:00
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