老師,公司的賬上是虧損的,但是老板又強(qiáng)制的交了42 問
同學(xué),你好 你的意思是老板分紅了??分紅了210萬?? 答
老師好,我想做個財(cái)務(wù)預(yù)測表,包含收入,成本,費(fèi)用的,有 問
同學(xué)你好 下載中心去找找看會計(jì)學(xué)堂文檔下載中心_會計(jì)實(shí)用文檔報(bào)表下載專區(qū)-會計(jì)學(xué)堂 http://jiajuren.cn/download/ 答
印章的二級明細(xì)做什么? 問
可入 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 答
老師,請問對方企業(yè)變更名稱之前未開發(fā)票 變更后要 問
您好,是的,這個就按變更后的來開發(fā)票的 答
老師問一下股權(quán)轉(zhuǎn)讓是以資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總計(jì) 問
以轉(zhuǎn)股的收入-投入的本金 ,差額交個稅,交的個稅不能低于應(yīng)分的利潤*20% 答

我們個體之前是定額的,今年不準(zhǔn)備定額了,準(zhǔn)備自已做賬申報(bào)?比如一個季度我們沒有超45萬是不是免增值稅的?個人生產(chǎn)經(jīng)營所得是不根據(jù)收入-成本-費(fèi)用,最后的利潤來上個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,如果虧損就不用上個人生產(chǎn)經(jīng)營所得,盈利就需要上個人生產(chǎn)經(jīng)營所得對嗎?做賬跟公司是不是一樣的做法,比如今年我們不去核定,那么以后是不是都不能做核定了?
答: 你好,是的 不超過45萬免增值稅
本月未交增值稅申報(bào)金額是扣除減免控盤費(fèi)用的數(shù)字,附加稅申報(bào)也是按照減免后增值稅計(jì)算嗎?
答: 是的,按減免后的金額計(jì)提附加稅
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
小規(guī)模報(bào)增值稅申報(bào)表的時候、我本月買的金稅盤費(fèi)用480元,需要再增值稅減免申報(bào)明細(xì)表填寫嗎?
答: 您好!不需要。你只需在主表填入本期應(yīng)納稅額減征額。
本單位為門診,非營利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)為啥稅局總要核定本單位交增值稅的稅種?增值稅按小規(guī)模減免己申報(bào)一次,現(xiàn)在改成增值稅一般納稅人還用重新申請減免?
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會生成到主表那一行?
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費(fèi),本月申報(bào)增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費(fèi)申報(bào)是零申報(bào)嗎?


佟老師 解答
2022-03-20 17:38
sennuo 追問
2022-03-20 17:40
佟老師 解答
2022-03-20 20:34