
老師,如果沒有可以抵扣的發(fā)票,還需要做借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 借: 應交稅費——應交稅費——轉出未交增值稅貸:應交稅費——未交增值稅嗎?
答: 你好 就是全部是銷項稅的話 需要結轉的 你要次月繳納未交增值稅的
"如果發(fā)生增值稅減免 分錄是這么做的嗎?借:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2貸:其他收益 2借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 5貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5借:應交稅費-應交增值稅-增值稅額 10貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 2貸:應交稅費-應交增值稅-減免稅費 2借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 3貸:應交稅費-未交增值稅借:應交稅費-未交增值稅貸:銀行存款"
答: 這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,航天稅控發(fā)票抵扣的時候怎么做賬呀?1、轉出稅費,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅)2、結轉稅費,借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)是這樣做嘛?
答: 是的,你寫是對的,是的,是的


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2022-03-18 17:00
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