繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時候申報(bào)9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個計(jì)入土地購買的成本 答

某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13%,求不含稅銷售額,增值稅額, 價稅合計(jì)價稅合計(jì)金額。
答: 你好??含稅銷售額26000/1.13? ?,增值稅額,?26000/1.13?*0.13 價稅合計(jì)價稅合計(jì)金額。?含稅銷售額26000元
1、某商品含稅銷售額26000元,增值稅率13%,求不含稅銷售額,增值稅額, 價稅合計(jì)價稅合計(jì)金額。2、某貨物的含稅運(yùn)費(fèi)金額為300元,稅率9%,求不含稅運(yùn)費(fèi)金額,增值稅額, 價稅合計(jì)金額。
答: 你好 1,不含稅銷售額=26000/1.13,銷項(xiàng)稅額=26000/1.13*13%,?價稅合計(jì)=26000 2,不含稅運(yùn)費(fèi)金額=300/1.09,銷項(xiàng)稅額=300/1.09*9%,價稅合計(jì)金額=300
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,這個790積分不含增值稅嗎?790積分兌換成金額相同的商品時,說明這個商品售價就是790,而商品的售價是含稅的呀。
答: 學(xué)員你好,有題干嘛

