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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2022-03-17 14:46

應交增值稅=本月銷項-上月留抵-本月進項

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1.購進材料,發(fā)票116萬,專票,稅16 借:原材料100 應交稅費~增值稅~進項稅額16 貸:應付賬款116 2.比如購進材料,后管理不善毀損,進項稅額轉(zhuǎn)出 借:管理費用 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額轉(zhuǎn)出 3.當期進項過多,有部分進項沒抵扣 借:應交稅費~增值稅~待抵扣進項稅額 貸:應交稅費~增值稅~進項稅額
2019-02-20 23:32:05
我想問下,由于本月沒有認證上發(fā)票,所以要交1萬多的稅。那么本月先不交稅,等下月此發(fā)票認證過后再用進項稅可否抵扣上月欠繳稅款?是不是只交一部分滯納金就可以了?或者還有什么更好的辦法?
2015-10-14 14:40:54
我想問下,由于本月沒有認證上發(fā)票,所以要交1萬多的稅。那么本月先不交稅,等下月此發(fā)票認證過后再用進項稅可否抵扣上月欠繳稅款?是不是只交一部分滯納金就可以了?或者還有什么更好的辦法?
2015-10-14 14:40:49
不可以的,交付的時候才可以抵扣;平時預交按照不含稅預收款*預征率計算
2020-05-23 17:42:47
你好 待抵扣是什么情況 沒認證嗎?
2019-02-20 14:46:11
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