老師您好,貨收到了,錢已打,但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯(cuò)了,針對(duì) 問
你好,這個(gè)你上月如何做的分錄,就做同樣的分錄,金額寫負(fù)數(shù)。 答
老師我們有固定資產(chǎn),季度繳納房產(chǎn)稅,按照房產(chǎn)原值 問
你好,是要免租期過后才能按租金了。 是要上傳2份 答
老師好,我問下目前有增值稅稅率11%,這個(gè)檔嗎,適用范 問
19年開始就改為9%的稅率了 答
老師,我們是一家生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在出口一批貨物,成交 問
EXW 下報(bào)關(guān)單顯示的 100 美元 “雜費(fèi)”,應(yīng)確認(rèn)為境內(nèi)工廠至出境口岸裝載前的運(yùn)輸及相關(guān)費(fèi)用 / 保險(xiǎn)費(fèi);該費(fèi)用須計(jì)入完稅價(jià)格,按 “雜費(fèi)” 欄填報(bào)并以正價(jià) 100 美元申報(bào) 答
師,你好,我公司建筑公司,開發(fā)商用87套房子抵的工程 問
借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 答

老師,財(cái)務(wù)軟件科目設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,小規(guī)模公司不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,按財(cái)務(wù)軟件入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額可以嗎
答: 你好,小規(guī)模公司是價(jià)稅一起入成本或者費(fèi)用,不需要分開入賬
當(dāng)月勾選當(dāng)月抵扣,沒有留底,目前財(cái)務(wù)軟件上科目余額表顯示應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額96874.78元,是對(duì)的嗎?是財(cái)務(wù)做帳時(shí)少了筆會(huì)計(jì)分錄,財(cái)務(wù)軟件科目余額表里進(jìn)項(xiàng)稅額的借方金額每月一直在累加。勾選的進(jìn)項(xiàng)票金額跟財(cái)務(wù)軟件里的哪項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)?
答: 你好!一般都是你勾選認(rèn)證的金額和你應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 金額是一致的。當(dāng)月收到的進(jìn)項(xiàng)票如果不打算當(dāng)月抵扣但是又要做到賬上去 可以記到 明細(xì)科目 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅下的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
加計(jì)扣除可以入(進(jìn)項(xiàng)稅額-加計(jì)扣除)這個(gè)科目嗎?因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件沒有其他收益這個(gè)科目
答: 您好 實(shí)際抵減的時(shí)候才需要做分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸 其他收益 貸 銀行存款 如果不想增加其他收益這個(gè)科目 可以計(jì)入營業(yè)外收入

