
當(dāng)月電費已預(yù)付 發(fā)票當(dāng)月沒開出來 做賬時想把電費做成本里 是根據(jù)預(yù)付款數(shù)暫估還是怎么做
答: 先做預(yù)付賬款,取得發(fā)票計入成本或費用核算
老師,請問下,分兩筆:一筆是暫估的成本800,另一筆是之前的預(yù)付賬款100,現(xiàn)預(yù)付賬款開來發(fā)票,我可以拿這先來抵銷一些暫估嗎?
答: 您好 請問收到發(fā)票跟暫估都是同一家企業(yè)吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司八月份采購一批車間用品,當(dāng)月使用了一部分,但是發(fā)票是10月份的,當(dāng)時付款的時候做的是預(yù)付賬款,現(xiàn)在發(fā)票到了沖回的,八月的成本應(yīng)該怎么做
答: 你8月貨物已經(jīng)到了,就要暫估入庫了,借:原材料 貸:暫估應(yīng)付款,然后在領(lǐng)用
公司在前兩個月付了一些成本費,但還沒收到對應(yīng)的成本發(fā)票,會計做賬時掛在了預(yù)付賬款下,現(xiàn)在到年底了,需要將這部分調(diào)整到成本里面嗎
維修站付款是零件沒有到貨,做的預(yù)付賬款,現(xiàn)在到貨了零件用于保外的機器使用,怎么沖之前的預(yù)付賬款,保外的機器收到款了,怎么結(jié)賬成本呢


念余陽 追問
2017-03-31 14:25
鄒老師 解答
2017-03-31 14:13
鄒老師 解答
2017-03-31 14:19
鄒老師 解答
2017-03-31 14:26