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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-10-09 09:23

你8月貨物已經到了,就要暫估入庫了,借:原材料  貸:暫估應付款,然后在領用

等風來 追問

2018-10-09 10:34

那發(fā)票到了,我要怎么做分錄

辜老師 解答

2018-10-09 10:37

發(fā)票到了,你沖減暫估,然后按發(fā)票金額入賬,借:原材料  負數   貸:暫估應付款     負數 
然后  借:原材料   應交稅費—應交增值稅—進項稅   貸:應付賬款

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你8月貨物已經到了,就要暫估入庫了,借:原材料 貸:暫估應付款,然后在領用
2018-10-09 09:23:02
你好,如果銷售了就需要結轉相應成本的
2018-02-01 10:58:28
你好,可以的,也可以在當月做成本費用。
2020-05-18 16:36:00
您好 請問收到發(fā)票跟暫估都是同一家企業(yè)吧
2019-12-27 20:21:02
先做預付賬款 沒發(fā)票不能稅前扣除的 實際是成本業(yè)務 可以做成本
2018-11-12 17:26:54
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