
老師,你好,請問一下,我們的房租是2021年7月到2022年6月,發(fā)票是這個月才開的,之前計提沒有考慮進(jìn)項,現(xiàn)在發(fā)票來了,我應(yīng)該怎么做
答: 之前計提紅沖,再重新做一筆分錄
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
11月份收到房東開具的房租專用發(fā)票,租期是從2021年7月1日--2022年6月30日,11月份收到發(fā)票時怎么做分錄?之前沒有計提,款未付。
答: 你好 ;? ? ?你之前沒有做計提 。現(xiàn)在就把 21年7-21年12月一起 計提了 ; 借? ?管理費用-租賃費; 進(jìn)項稅? 貸其他應(yīng)付款 - 房東? ?


陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-16 10:40
venus老師 解答
2022-03-16 10:41
陪你考證的初級班主任 追問
2022-03-16 11:12
venus老師 解答
2022-03-16 11:20