
我單位是2016年2月出口并申報(bào)退稅的,增值稅款已退,只是貨款因質(zhì)量問題,還沒有收到,是屬于不能收匯申報(bào)嗎
答: 是的。
出口增值稅申報(bào),出口貨物后 銷售額怎么填
答: 出口貨物后,出口銷售額填在增值稅申報(bào)表第7欄(免、抵、退辦法出口俏售額中)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
出口貨物申報(bào)增值稅時(shí),必須按照出口日期的所屬期申報(bào)增值稅嗎?如果出口貨物收到的采購進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是普票的話是不是不用去進(jìn)行出口退稅申報(bào)?
答: 你好,開具出口發(fā)票根據(jù)出口當(dāng)期,普票就是全部沒進(jìn)項(xiàng)稅額

