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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-14 12:26

借銀行存款,
貸固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費,進項轉(zhuǎn)出然后把你的折舊需要紅沖當(dāng)時折舊的分錄怎么做的?

風(fēng)001 追問

2022-03-14 13:11

當(dāng)初折舊是借:管理費用 貸:累計折舊,現(xiàn)在跨年了,是不是要做以前年度損益調(diào)整,具體賬務(wù)處理是?

郭老師 解答

2022-03-14 13:11

借累計折舊貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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相關(guān)問題討論
你好!原分錄做紅字就可以的
2019-04-25 16:06:34
借銀行存款, 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費,進項轉(zhuǎn)出然后把你的折舊需要紅沖當(dāng)時折舊的分錄怎么做的?
2022-03-14 12:26:12
你好,紅沖你的固定資產(chǎn)清理的
2020-04-14 18:36:42
你好,會計上計入固定資產(chǎn)核算,計提折舊 但是匯算清繳因為沒有發(fā)票,計提的折舊需要做納稅調(diào)增處理
2019-05-08 11:12:16
根據(jù)紅票轉(zhuǎn)出,根據(jù)正值發(fā)票入賬抵扣即可
2017-02-12 19:49:12
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