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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-03-29 17:46

就是當(dāng)時購買后分錄要怎么做?

風(fēng) 追問

2017-03-29 20:25

后邊抵扣記得管理費是因為第一個借記得管理費嗎

鄒老師 解答

2017-03-29 17:45

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。

鄒老師 解答

2017-03-29 17:46

你好,購買做第一筆,抵扣做第二筆

鄒老師 解答

2017-03-29 20:33

你好,是的

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你好,抵扣分錄是在有抵扣稅額的當(dāng)月 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-12-13 21:32:11
你好,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項) 貸 管理費用-辦公費
2019-06-17 15:13:27
您好 請問前面稅盤入賬的時候分錄怎么寫的
2022-04-16 18:07:59
借管理費用貸銀行 全額抵扣借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費用負數(shù)
2020-07-30 16:27:10
你好 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務(wù)費280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280
2020-04-01 15:35:55
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