老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對吧 答

我們是購銷大屏的代理商 但是有一些技術(shù)問題 我們不會(huì) 然后我們找的不是公司的一個(gè)人給我們干的 這個(gè)人是我們進(jìn)貨公司的人 但是來給我們代理商干活 也在給人家工資的 每個(gè)月給他7000 這個(gè)大屏可能銷售在外地了 需要這個(gè)人偶爾去外地給大屏的技術(shù)做一下服務(wù) 去外地發(fā)生的差旅費(fèi) 這個(gè)差旅費(fèi)怎么做賬啊 能做嗎 這個(gè)人不是我們公司的 簽了一份技術(shù)服務(wù)合同 每個(gè)月給我們提供技術(shù)服務(wù)這塊 所以差旅費(fèi)能稅前扣除嗎 算是兼職吧 不是正式員工 不報(bào)個(gè)稅
答: 您好,這個(gè)人如果按月申報(bào)個(gè)稅,差旅費(fèi)可以扣除的
我們是購銷大屏的代理商 但是有一些技術(shù)問題 我們不會(huì) 然后我們找的不是公司的一個(gè)人給我們干的 這個(gè)人是我們進(jìn)貨公司的人 但是來給我們代理商干活 也在給人家工資的 每個(gè)月給他7000 這個(gè)大屏可能銷售在外地了 需要這個(gè)人偶爾去外地給大屏的技術(shù)做一下服務(wù) 去外地發(fā)生的差旅費(fèi) 這個(gè)差旅費(fèi)怎么做賬啊 能做嗎 這個(gè)人不是我們公司的 簽了一份技術(shù)服務(wù)合同 每個(gè)月給我們提供技術(shù)服務(wù)這塊 所以差旅費(fèi)能稅前扣除嗎 算是兼職吧 不是正式員工 不報(bào)個(gè)稅那種
答: 你好,那你支付他報(bào)酬按照什么計(jì)算
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
員工報(bào)銷差旅費(fèi)發(fā)票少120元,用技術(shù)服務(wù)費(fèi)代替的,做到差旅費(fèi)里了,可以嗎?
答: 你好 不可以的 實(shí)際是差旅費(fèi) 應(yīng)該以實(shí)際業(yè)務(wù)的發(fā)票來入賬







粵公網(wǎng)安備 44030502000945號



微信用戶 追問
2022-03-10 23:22
微信用戶 追問
2022-03-10 23:33
佟老師 解答
2022-03-11 07:02
微信用戶 追問
2022-03-11 07:12
佟老師 解答
2022-03-11 08:55
微信用戶 追問
2022-03-11 09:21
佟老師 解答
2022-03-11 12:36