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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-10 17:36

借應(yīng)付賬款,借管理費用,負(fù)數(shù)
在增加上一個這個分錄,再加上你的就對了。

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您好借管理費用福利費貸應(yīng)付職工薪酬福利費,借應(yīng)付職工薪酬福利費進(jìn)項稅額貸銀行等,轉(zhuǎn)出做借應(yīng)付職工薪酬福利費貸進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2021-06-22 05:43:27
不對。 你是小規(guī)模還是一般納稅人
2018-04-22 08:10:35
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2019-10-11 08:42:02
1,是的,不能抵扣 不能認(rèn)證抵扣,也就不存在認(rèn)證了再做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄
2016-06-13 22:17:18
你好,你寫的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄正確
2019-12-16 20:10:03
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