
我1月出口退稅勾選認(rèn)證的發(fā)票有問(wèn)題,這個(gè)月開具紅字發(fā)票通知單了,同時(shí)收到了負(fù)數(shù)發(fā)票,至今未申報(bào)退稅,請(qǐng)問(wèn)本月征期增值稅申報(bào)時(shí)應(yīng)該怎樣申報(bào)呀?我按照進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出申報(bào)的,可是這樣增加了本月的應(yīng)交增值稅金額,我公司是貿(mào)易出口退稅企業(yè)
答: 你好; 你們這個(gè)勾選出錯(cuò)了 。 你之前抵扣過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅嗎 。 抵扣了就得轉(zhuǎn)出的? ?
5月撤銷了一個(gè)4月開的紅字通知單 然后重新開了一個(gè)同稅額的紅字通知單 現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)這樣的顯示 請(qǐng)問(wèn)要怎么辦
答: 紅字信息表最后留的是498.57嗎 看你的紅字信息表
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
我們申請(qǐng)免抵退之前是不是需要先申報(bào)增值稅申報(bào)報(bào),先知道有多少留底稅額,假如增值稅申報(bào)報(bào)存在應(yīng)交的增值稅,需要怎么處理
答: 我看到企業(yè)以前申報(bào)的,有交過(guò)增值稅,現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

