
老師好,上個(gè)月申報(bào)增值稅的時(shí)候收到稅務(wù)通知單,2017年抵扣的一張發(fā)票失控了,要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理,但是我上個(gè)月就做轉(zhuǎn)出了,貌似申報(bào)早了,稅局那邊應(yīng)該是讓這個(gè)月做轉(zhuǎn)出,我上個(gè)月已經(jīng)繳過(guò)款了,現(xiàn)在又出現(xiàn)了繳款提示,怎么辦?
答: 你申報(bào)時(shí)候轉(zhuǎn)出?那你給稅局說(shuō)下,這個(gè),你去找專管員說(shuō)下,看可以不需要更正之前申報(bào)不,按你這樣,那原則是需要更正之前上次申報(bào)
5月撤銷了一個(gè)4月開(kāi)的紅字通知單 然后重新開(kāi)了一個(gè)同稅額的紅字通知單 現(xiàn)在申報(bào)增值稅時(shí)這樣的顯示 請(qǐng)問(wèn)要怎么辦
答: 紅字信息表最后留的是498.57嗎 看你的紅字信息表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”的稅額,不一致。強(qiáng)制性不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因。
答: 您好,一般按照紅票信息表累計(jì)金額轉(zhuǎn)出處理。

