国产精品18禁久久久久久久久,一二三四免费中文在线7,啦啦啦高清在线观看中文,久久av在线影院,99精品视频免费观看

送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-03-08 09:41

同學(xué)你好,如果先付款才會涉及分?jǐn)?,沒有付款不涉及及分?jǐn)?br/> 計提
借,管理費用等
貸,預(yù)付賬款
收到發(fā)票附在之前計提的憑證后面就可以;

靜靜地愛 追問

2022-03-08 09:47

如果每個月計提費用,而且計提費用時不涉及進(jìn)項稅,后來收到一年的發(fā)票,那么收到發(fā)票該如何處理

立紅老師 解答

2022-03-08 09:49

同學(xué)你好,
收到發(fā)票時
借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進(jìn)項
貸,銀行存款等;

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
2020-08-21 16:23:15
同學(xué)你好,如果先付款才會涉及分?jǐn)?,沒有付款不涉及及分?jǐn)? 計提 借,管理費用等 貸,預(yù)付賬款 收到發(fā)票附在之前計提的憑證后面就可以;
2022-03-08 09:41:25
可以的 借制造費用貸銀存
2020-01-12 15:06:42
這個預(yù)付的時候做借借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),按發(fā)票做賬
2019-07-27 20:55:07
你好 你為什么要沖了 你們不是每月計提了費用了嗎
2019-09-27 14:50:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
舉報
取消
確定
請完成實名認(rèn)證

應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)

取消
確定
加載中...