
老師好,請問這個月8月收到房租發(fā)票并付款,賬期是20年1月至21年1月的,8月之前沒有計提房租,報表已經(jīng)披露了也沒有辦法改了,現(xiàn)在要做怎樣的賬務(wù)處理呢?
答: 您的問題老師解答(計算)中,請耐心等待
您好,老師,我們租用產(chǎn)業(yè)園廠房的電費沒有收到發(fā)票,都是從公戶付款的,我沒有收到發(fā)票可以計提電費嗎?怎么賬務(wù)處理呢?要是收到發(fā)票了又怎么賬務(wù)處理呢?謝謝
答: 可以的 借制造費用貸銀存
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,預(yù)付房租、計提房租、收到發(fā)票各自的賬務(wù)處理是???
答: 這個預(yù)付的時候做借借其他應(yīng)付款 貸銀行,按月份做借管理費用 貸其他應(yīng)付款,收到發(fā)票有差額就沖回借管理費用 負(fù)數(shù) 貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù),按發(fā)票做賬


maize老師 解答
2020-08-21 16:24
胡筱瀟 追問
2020-08-21 16:37
maize老師 解答
2020-08-21 16:46
胡筱瀟 追問
2020-08-21 16:50
maize老師 解答
2020-08-21 16:57
胡筱瀟 追問
2020-08-21 16:59
maize老師 解答
2020-08-21 17:18