老師,我12月份有留底的稅,我1月份用來抵扣,還有留底的,要怎樣做賬,謝謝
姍姍
于2022-03-08 09:19 發(fā)布 ??600次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
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借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2022-03-08 09:21:32

你好,可以做也可以不用做的,你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)按月都是結(jié)轉(zhuǎn)的嗎?
2022-03-08 09:28:26

這個(gè)沒有問題呀,說明你們退稅了
2022-05-09 09:34:17

你好 ;? ? ?月末做結(jié)轉(zhuǎn)下 。? ?
?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí)
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
?
)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
?
2022-01-08 09:35:42

您好,您可以進(jìn)入到借,管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。
2023-04-10 15:09:39
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