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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-01-08 09:35

你好 ;     月末做結(jié)轉(zhuǎn)下 。   
 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
 

瞇瞇眼的小兔子 追問

2022-01-08 10:20

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額77583.22
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額6168.12
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交進(jìn)項稅額582.43
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅832.65
這樣對嘛,謝謝老師

meizi老師 解答

2022-01-08 10:23

 你好; 你這個借貸平了嗎? 我怎么看著不平 

瞇瞇眼的小兔子 追問

2022-01-08 13:44

老師是平的
銷項稅額給寫錯了應(yīng)該是7583.22
我的分錄對嘛

meizi老師 解答

2022-01-08 14:57

你好,你分錄不對,比如借銷項稅,貸進(jìn)項稅,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,然后結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅,次月做繳納分錄

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你好 ;? ? ?月末做結(jié)轉(zhuǎn)下 。? ? ?結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? )如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。 ?
2022-01-08 09:35:42
你好 是的 可以這樣來理解 但是你有稅負(fù)率考核的話 要考慮適當(dāng)交稅的
2019-11-21 11:38:17
你好, 不用轉(zhuǎn)出 留 抵就可以,以后變?yōu)橐话慵{稅人還可以抵扣
2020-06-03 19:51:27
你好一般情況下是這樣的,如果有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出還需要加上進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
2019-04-07 21:28:24
你好 需要填進(jìn)項稅額,銷項稅額 留底的不用填寫 上期的留抵的自動帶出來
2019-09-17 09:33:14
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