老師,未開票收入如何做賬和申報(bào)? 問
視同收入屬于未開票收入么?也是跟上面一樣做賬申報(bào)么? 答
A入200萬、B入300萬以前實(shí)繳了后又有一個(gè)人C認(rèn)繳 問
你好,可以的啊??梢园幢壤郎p脂。 答
你好老師,一般納稅人開9%的增值稅普通發(fā)票,如果有 問
???為什么有的說可以有的說不可以? 開普通發(fā)票還能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎? 答
老師,我看到你在20.6月回復(fù)過一位同學(xué),因進(jìn)項(xiàng)為贈(zèng) 問
鍋具的稅務(wù)處理:作為贈(zèng)品出口且無法退稅,需按免稅處理(已按免稅申報(bào)增值稅是正確的),無需計(jì)提銷項(xiàng)稅額,也不涉及退稅,無需掛賬。 系統(tǒng)操作:在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中,只需對(duì)可退稅的 8 件產(chǎn)品正常申報(bào)退稅,鍋具因免稅無需申報(bào)退稅,無需額外系統(tǒng)操作。 后續(xù)處理:留存好報(bào)關(guān)單、贈(zèng)品相關(guān)合同 / 說明等資料,證明鍋具為贈(zèng)品且按免稅處理的合規(guī)性即可,無需長(zhǎng)期掛賬。 答
本月補(bǔ)繳了1-9月的社保,做工資表的時(shí)候,個(gè)人部分應(yīng) 問
然后報(bào)個(gè)稅的時(shí)候是扣掉的對(duì)吧 答

什么的公司,研發(fā)費(fèi)用才可以加計(jì)扣除?科技公司和軟件公司都可以嗎?
答: 你好? 對(duì),高薪企業(yè) 還有 三新企業(yè) 新產(chǎn)品 技術(shù) 新工藝
老師,你好,我們公司是做軟件開發(fā)的,去年做了研發(fā)加計(jì)扣除還有90多萬未彌補(bǔ)虧損,今年有兩百多萬研發(fā)費(fèi)用,我們老板的意思是今年可不可以不做加計(jì)扣除,會(huì)不會(huì)有什么影響?或者可不可以做一部分呢
答: 你好,同學(xué)。 你可以放棄享受
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
軟件著作權(quán)和我們研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除有關(guān)系么
答: 同學(xué),軟件著作屬于無形資產(chǎn),如果這部分用于研發(fā),那么攤銷額是計(jì)入研發(fā)支出的,會(huì)影響扣除項(xiàng)


向暖 追問
2022-03-08 11:29
玲老師 解答
2022-03-08 11:35
向暖 追問
2022-03-08 14:50
玲老師 解答
2022-03-08 14:59