我是建筑行業(yè)的內(nèi)帳會(huì)計(jì),去年的稅費(fèi)我都是記應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅的。今年不想記稅啦,只記工程施工合同成本里,那我需要把去年的進(jìn)銷項(xiàng)稅調(diào)到工程施工哪個(gè)科目呀?有建筑業(yè)的同袍么,知道的可以回復(fù)下么

欣欣子
于2022-03-07 16:57 發(fā)布 ??606次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
相關(guān)問題討論
同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入工程施工其他里面
2022-03-07 16:58:34
您好!這個(gè)可以不用調(diào)。如果你一定要調(diào),就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)沖減。
2022-03-07 17:08:13
一般計(jì)稅方法下:未認(rèn)證的發(fā)票是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目核算的。
簡(jiǎn)易計(jì)稅方法下:不存在進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的問題,直接價(jià)稅合計(jì)計(jì)入相關(guān)成本費(fèi)用即可。
2019-04-18 21:47:40
你好,那可能企業(yè)想知道就項(xiàng)目繳納多少增值稅
2020-06-13 21:55:38
您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500
2017-03-17 14:41:47
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