
老師們,我們企業(yè)3月開銷項(xiàng)稅19080,3月進(jìn)項(xiàng)稅26995.90,我全部勾選認(rèn)證不交稅,還是怎么弄?建筑業(yè)什么規(guī)定呢?謝謝
答: 你有進(jìn)項(xiàng)就在勾選平臺(tái)勾選然后次月確認(rèn)統(tǒng)計(jì)就可以在申報(bào)期內(nèi)抵扣了;
建筑業(yè)的增值稅稅負(fù)計(jì)算 是銷項(xiàng)稅額- 進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)交增值稅嗎?還是銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額?
答: 您好 增值稅稅負(fù)=(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額)/銷售收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
是建筑業(yè)營(yíng)改增新戶,把銷項(xiàng)稅額入應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額1000,進(jìn)項(xiàng)稅入應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額500,實(shí)際交稅進(jìn)項(xiàng)稅1000-銷項(xiàng)稅500=500,會(huì)計(jì)分錄怎么走?
答: 您好!月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 500







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