
老師,月末是結轉當月 進項稅額 轉入 應交增值稅-轉出未交增值稅 ?還是應該將當月 (進項稅額-進項轉出)的 差額 轉到 應交增值稅-轉出未交增值稅
答: 你好!沒有規(guī)定要結轉進項稅 只要轉差額就好了。
請問老師,下面的“增值稅:結轉銷項稅額、進項稅額”結轉分錄,第3項的進項稅額轉出不是很明白,可以分析一下嗎?謝謝 1.結轉進項時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額2.結轉銷項時:借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅3.結轉進項稅額轉出:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
答: 要先把進項稅結轉至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉出
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果應交增值稅科目存在銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉出,減免稅款。結轉是不是如下:借:銷項稅額 進項稅額轉出貸:進項稅額 減免稅款 轉出未交增值稅借:轉出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的


柔弱的荷花 追問
2022-03-07 14:22
郭老師 解答
2022-03-07 14:24
柔弱的荷花 追問
2022-03-07 14:25
郭老師 解答
2022-03-07 14:25
柔弱的荷花 追問
2022-03-07 14:30
郭老師 解答
2022-03-07 14:32