
上月:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 413281.66(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金 20846.93(借方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額433588.44(貸方余額)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出23383.41(借方余額)本月申報(bào)納稅繳納:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅5339.53怎么調(diào)賬?
答: 你好 ;? 你這個(gè)是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯(cuò)了嗎???
期末增值稅三級(jí)科目清零時(shí),如果應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 借方余額5000元,應(yīng)交稅費(fèi)稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借方余額24500元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額 貸方余額20000元,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額 500元。請(qǐng)問清零的紅字分錄要如何做?
答: 同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我的應(yīng)交稅費(fèi)為什么會(huì)出現(xiàn)借方余額?這個(gè)該怎么處理?
答: 你好,可能是在借方余額的,那就是你多交了稅


曼^O^妮 追問
2017-03-24 14:40
袁老師 解答
2017-03-24 14:34
袁老師 解答
2017-03-24 14:37
袁老師 解答
2017-03-24 14:43